不是差额计税的,附列资料,不需要填写。

老师:你好,我有个问题想请教下,就是 我现在的公司是个体工商户,因为是核定征收,核定金额2万,然后去年一直都是零申报,但是他每个月都开个3-5万发票,然后基本户银行还有几笔未开票收入。现在我想问的是汇算清缴要怎么做?下面的表怎么填
老师,请问一下,我现在就是要开发票,然后我现在我问了一下,我代做账的,他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了,然后我现在还要开40万的发票出去,我就想公司的那个开不出去的话,能不能用,因为我还有一个个体工商户的那个,可以开发票,但是那个基本上一直没有怎么用它,我现在就想的话,先能不能个体工商户开40万的发票出去,然后在这一个半月在在这个季度之内,然后把这40万的进账,再就是再有进账发票进项进来,这样可以吗?
老师,我想咨询下个体工商户的问题,是原来核定征收的,我现在要开90000的票,可以吗?老师看到后,您给指教一下 ,老师你也看一下,我们这之前是核定的是那应纳税所得额是25000,然后后来我们增票了,每个月最高可以持十张票,但是现在我们如果说想要开9万块钱的票,等于是超了那个应纳税所得额,我这个应该我需要交税吗?您给我看一下有时间。
老师好,想问一下。有个个体工商户一直在规定限额内开票,都是核定的。因去年超出120万,今年2月份国税打电话说要查账征收了,并且在1月份开了29万普通发票,在三月份时去注销时让我们填写了A\\B表,在季度 表及汇算清缴表中都填写1月份开票数据,并且还填写了成本,最后利润总计为6310元。最后开出清税证明时一分钱都没交税,这是为什么呀
老师你好,我想请问下,现在公司老板开了好几个公司,然后每个公司之前都做了工资,我是上个月才过来的,6月份做了个税汇算清缴又补了六千,请问老师,我们每个月发工资其实都有个税申报的,怎么还是要补缴这么多税,如果不想再汇算清缴补缴的话,这个工资要怎么发
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
定期定额的,不需要汇算请教,这个在三月份已经结束了。
我已经也是一样的5月底
可是我们去年差不多40万的票,没关系吗,我有点怕
虽然我去年才上了3个多月班,他们以前都不做账的
我已经也是一样的5月底 2020-04-26 10:45 可是我们去年差不多40万的票,没关系吗,我有点怕 没看懂这个
定期定额不用做账的
我以为是5月底才结束汇算清缴,我查了下去年开发票有39万,所以我有点害怕,老板让我做账,我不知道怎么下手
你问下你专管员,你们单位需要不需要就知道了
老板开了两个个体户,有一个是去年9月开的,然后前几天专管员打电话让去汇算清缴了,还有一个就是这个专管员没有说需要汇算清缴,然后老板说不用管
然后我都不知道专管员是谁
需要汇算清缴的那个是不是查账征收或者核定率
是看这里吗,我不是很懂
你好,这个看不出来。
要看哪里,这个老板没有给我说是核定征收还是查证征收
你平时是怎么申报的不知道吗?
这个税盘平时是是4月份回来上班老板给我,然后我看有没有报税就上去了,然后看到就这样已经申报成功了,2-3月没有看见有报税
我看到凌晨申报成功的,应该也是自动申报的吧
自动的应该是定期定额