你好 那对方为什么要给你材料款 也不算借款 无偿给你们公司的吗
公对公往来款会有什么影响吗实质就是对方给了我们一笔钱我们用作材料款 但是并不是借款会有什么税务影响吗
老师您好,我们对公有一笔货款15万转给个体工商户贸易商,但是对方不给我们开票,对我们有什么影响
老师,对方公司给我们开了电子普票,但是我们不用来做账,会有什么影响吗
您好,老师,我公司有一笔对外借款,现在对方公司要还款,但是我公司的对公账户不能收款了,可以把这笔借款转到法人名下用法人账户收款吗?这样做对对方公司会有什么影响吗?
老师,如果收据我们给对方开了,但是对方后边不付款有什么影响吗
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
就是A公司分包给B公司,C公司是B公司找的材料商,开票的时候C开高了多套了一些钱来给B付材料款因为A公司支付手续比较多
你好 这个虚开发票的话 到时收到发票的一方无法税前扣除 和抵扣增值税的 。到时你们还有税务风险。 特别是专票
为啥无法税前扣除
你好 因为你们这个发票与你们实际业务不一致 。对于虚开发票的 你们收票方是无法税前扣除 和抵扣的
我们不是收票方c是收票方也和实际发生的业务一样
你好 如果发票一致的话 就没事。你们拿着发票做账抵扣即可。 但是你上面不是说 C开高了吗 套钱出来 。这个就是虚开发票
不是,开票信息是A和C
你好 那你就对应的挂往来款 才行的。 不是借款也不是无偿 你也得挂科目的
对呀我的意思是挂往来款的话其它应付什么的最后也没法冲然后公对公这样转账会不会有税务风险
你好 如果你多的钱 你挂其他应付款 。 到时你不还给对方 也不退的 你就做借其他应付款贷营业外收入 会涉及缴纳企业所得税的 如果你有利润的话