您好 那剩余的款项还是由您单位支付么 已经开始计提折旧了么
请问一下,未付清款的固定资产转让,会计分录要怎么塡??
你好,我想问一下,固定资产转入清理时是借固定资产清理9090累计折旧1710,贷固定资产10800,收到固定资产清理收入是7000,会计分录要怎么做?
请教一下大家,有一批固定资产有一部尾款未付,但现在固定资产要卖掉,那这部分尾款要记到固定资产清理里吗,还是先付清货款才能卖?
老师那抖音平台的收入如果绑定的是老板的卡,先提现到老板卡,然后老板再转入公户,提现到老板卡这步附什么附件啊,这步不做可以吗,直接其他货币资金减少,银行增加,可以吗
出售固定资产开具发票了走固定资产清理核算申报时填报收入账表不符怎么办啊
老师还有美团平台收入当月的收入也是次月才提现,是不是从美团平台先打印出月汇总,做其他货币资金,次月再做其他货币资金减少啊
老师自助开台收入私人户最终也是转到公户的,比如当月收入次月第一天才转入公户那我以什么做附件计入其他应收款老板啊,是不是从自助开台机打印出月统计表啊,
老师,汇算清缴时提示主营业务收入比去年高出50%以上,正常吗?
年度汇算清缴后减去调增的还是亏损,需要做账呀,怎么做分录?
老师,办公室租金可以作为成本吗?需要对方提供租金发票吗
已经认证抵扣的专用发票,对方公司名称写错,重新开具,怎么做会计分录?
信息服务业,2023-2025年把房租计入研发支出费用化支出——其他费用——房租科目里了,但房租不能加计扣除,这下怎么办呢,25年1-4月账都结了,凭证也装订了,该怎么调整,我们是小企业会计准则
老师,那个应付账款贷方用暂估是什么意思
本单位代付,开始折旧了
请问是您自己单位的固定资产还是代其他单位支付货款的固定资产
自己单位的
那您说的本单位代付什么意思?
本单位代付剩余的未付款,其实也就是自己支付吧
自己单位的,自己支付,请问分录如何做呢?
借 固定资产 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
自己支付自己单位的 不叫代付
不好意思了,请问一下,现在是固定资产转让了,这个分录又是怎么写呢
借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理
最后一个的折旧要计提完才这样写分录是吗?
不是的 转让的时候有折旧就这样写分录
转让当月不是也还要计提折旧吗?这个当月的折旧要不要放在固定资产清理呢???
转让当月是还要计提折旧 这个当月的折旧计入累计折旧 最终减少放在固定资产清理的金额