齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 那剩余的款项还是由您单位支付么 已经开始计提折旧了么
本单位代付,开始折旧了
请问是您自己单位的固定资产还是代其他单位支付货款的固定资产
自己单位的
那您说的本单位代付什么意思?
本单位代付剩余的未付款,其实也就是自己支付吧
自己单位的,自己支付,请问分录如何做呢?
借 固定资产 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
自己支付自己单位的 不叫代付
不好意思了,请问一下,现在是固定资产转让了,这个分录又是怎么写呢
借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理
最后一个的折旧要计提完才这样写分录是吗?
不是的 转让的时候有折旧就这样写分录
转让当月不是也还要计提折旧吗?这个当月的折旧要不要放在固定资产清理呢???
转让当月是还要计提折旧 这个当月的折旧计入累计折旧 最终减少放在固定资产清理的金额
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本单位代付,开始折旧了
请问是您自己单位的固定资产还是代其他单位支付货款的固定资产
自己单位的
那您说的本单位代付什么意思?
本单位代付剩余的未付款,其实也就是自己支付吧
自己单位的,自己支付,请问分录如何做呢?
借 固定资产 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
自己支付自己单位的 不叫代付
不好意思了,请问一下,现在是固定资产转让了,这个分录又是怎么写呢
借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理
最后一个的折旧要计提完才这样写分录是吗?
不是的 转让的时候有折旧就这样写分录
转让当月不是也还要计提折旧吗?这个当月的折旧要不要放在固定资产清理呢???
转让当月是还要计提折旧 这个当月的折旧计入累计折旧 最终减少放在固定资产清理的金额