尾款做应付账款里面就可以的,你做固定资产的时候,这里不是全额的价格吗
老师我们新成立一家公司销售办公用品和广告制作,采购了些办公设备,及办公用品,合同价196万,先支付了80%的材料款,发票以全部开完。怎么记账,合同一部份是办公用品要卖出去的不能挂固定资产,怎么记账,设备要入固定资产,我是钱全付完在挂固定资产,还是先固定资产,,这账怎么记
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
老师,请问公司前期购买一批办公家具,付了首期款,尾款目前不需要付,也未取的发票,这批家具没有发票可以入固定资产吗?还是直接入费用?
老师,我想老师您帮我看看,现在卖出一台固定资产原价是:62831.86元,已累计:30735.32元,卖价为50000元含税价,那么我是不是要这样做分录呢, 1、借:固定资产清理32096.54 累计折旧32096.54 贷:固定资产62831.86 2、借:银行存款50000 贷:固定资产清理44247.79元 应交税费-增-销项5752.21 3、借:固定资产清理12151.25 贷:资产处置损益12151.25 请问老师,我这样做分录对吗?还有就是产生净收益了,我需要报税吗?如何报呢
老师,我们建了一个站台发货,外包的现在要验收转固定资产,已经付款的在在建工程,还有一部分没付款,这怎么结转固定资产?超出在建工程未付款的那一部分怎么做账?
老师,我公司是县级一个国有企业,主要做文旅资源优化整合,资产轻运营,研学是其中一项,运行模式:研学机构带着学生—我公司—研学基地,我公司为研学机构提供研学协调调配等服务,收取5%管理费,为了能够更好管理协调研学基地,需要代收研学费,如果研学顺利结束我公司再将研学费用转给研学基地,研学基地开发票给研学机构,我公司开管理费发票给研学机构。我公司和研学机构签订服务合同,研学基地和研学机构签订研学合同,研学基地出委托我公司代收研学费用的协议。我想问这种我公司收取管理费,代收研学费用有没有涉税或者财务审计风险。
董孝彬老师在吗,老师在吗
题目可以P=10*(P/A,5%,5)+10这样吗?考试用教材的吗
企业银行结算账户自开立之日即可办理已收付款业务。说的是这些都包括吗?基本户、一般户、专用户、预算单位、零余额账户、临时存款账户、个人结算账户
老师,想问一下2025年最新的购销合同的印花税税率是多少的呢?是按照合同总价格计算吗?
请问个体户开通了公帐户怎么把钱转私人帐户不违规
老师,我们法人成立了一个社会组织,但是好像没有进行报税,那会影响他名下公司的运营吗?会被一起进入黑名单吗?
请问老师,除了把该开的票开了,成本票你先不收就不收,还能从哪些方面把公司利润做多,不能年年亏损
问一下公司需要报销的发票、银行回单是会计人员自己去打印,还是有相关部门来提供
你好,合同上客户为甲,我方为乙,收款方为丙(乙的合作伙伴),丁作为客户的第三方代理机构付款,报关单怎么做?
不是贷款吧,不是贷款的话,没有支付尾款,你也可以把它销售出去。
不是贷款
可以正常销售的,这个不影响
如何入账呢,老师
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。