你这个先开红字发票,之后开专票,这个最后交的税抵减了,
老师请问我们公司19年给客户开了张普票,对方后来有要求必须开专票,这张普票开出后正好超出30万,季度就交税了,后边这张专票也交税了,一共交了两次稅,请问这种情况能退税吗
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
老师 您好 我想请问下7月份给客户开的增值税专用发票 客户说不要了 然后我这边打算做红冲 红字信息表已经填好了 也导出来了 但没有上传 这时客户又说这张票又不退回来了 那这张票还能抵扣吗 我这边填的红字信息表要取消吗
老师您好,我们公司是小规模公司,代开了增值税专用发票,税款已经缴纳,在代开申请后随即进行了增值税专票的税种核定,导致代开的专票税务局不能给开具并邮寄,我们已经交了税费,请问税费可以退吗?由于发票没代开出来,我们明天需要用税控盘开具增值税专用发票,请问如果不退税,我们重复征收此张票的增值税吗?因为我们税务局代开的已经提交了申请,后续在税控盘中再开具,会显示开了此张票两次
老师,我们是一般纳税人,个体工商户来跟我们公司买珠宝首饰8万。他们对公打款给我们了,我们也开了普票出来。现在有两种情况,一种就是拿了票去做账入库了,这8万要多交税吗,要交多少税。一种是客户不要票,票我们开出来了,我们自己保存着票。请问这样对方有什么风险吗
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
三季度开的普票,超30万交税了,四季度对方又要求开专票,普票就冲红了,但是税款始终没有退回来 要想退税,应该怎么办呢
去税局办理,申请退税,你这个普票就冲红了,但是税款始终没有退回来 你这个没有负数申报吗?
这个业务是原来的会计做的,当时她冲红了,但是又做了一个无票收入,所以纳税申报还是零
她说是当时税务局的负责人让她做了个无票收入,说要是退税就得查帐
....那没有说无票收入咋弄啊,一般不会查账啊,这个增值税退税啊,那需要改之前申报表,负数才可以去申请退税,你这样,申请不了