你好 那你就做 借制造费用 -水电费贷银行存款 借生产成本贷制造费用 。到时发票没差异 直接附凭证后面即可
我想问一下,我们公司是生产企业,本月的水电费要入生产成本。但是发票只能下个月才拿来。那我的会计分录应该怎样做呢?比如5月用的电费,发票是6月开
老师,你好,我想咨询下,我们是生产企业,每月的电费要次月初才结算开票,核算成本的时候,我做的本月的电费数据,其实是上月发生的,我需不需要将电费先暂估,等发票到了再冲暂估呢
老师五月份的电费需要做生产成本,但是发票在六月份才来,这个五月份的电费,我做生产成本应该怎么怎么提这个电费,怎么做分录?
老师五月份的电费需要做生产成本,但是发票在六月份才来,这个五月份的电费,我做生产成本应该怎么怎么提这个电费,怎么做分录?
您好老师,我公司是制造企业,本月生产使用的电费,发票要在下个月月初才能开出来,分录该怎么做?谢谢您的解答
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
为什么要做制造费用啊,那我直接在5月入生产成本行么,六月的发票直接放在5月凭证后面?这样不行吧
你好 可以的 算是6月补发票给你们的 。 实际中是可以操作的。 发票可以后面时间