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您好老师,我公司是制造企业,本月生产使用的电费,发票要在下个月月初才能开出来,分录该怎么做?谢谢您的解答

2023-07-10 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 15:52

你好!这个计入制造费用-水电费。下个月红字冲减,然后在按发票金额做

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你好!这个计入制造费用-水电费。下个月红字冲减,然后在按发票金额做
2023-07-10
你好,借制造费用,贷应付账款,你可以先暂估。
2023-08-05
没有完工暂时不结转生产成本
2024-05-09
您好,物业费水电费计入 主营业务成本 ,7-9月必须暂估,按实际用量从130000元里拆分出7-9月的金额,比如3/9 * 130000约=43333元,暂估分录为 借:主营业务成本 43333 贷:其他应付款-暂估 43333,10月收到发票后先做一笔一模一样的红字分录冲掉暂估,再做 借:主营业务成本 [发票金额] 贷:银行存款 [发票金额] 的正式分录。
2025-10-21
你好,付款借预付账款贷银行存款等,到票借主营业务成本 管理费用等贷预付账款
2025-10-21
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