您好 请问暂估的时候分录怎么写的
老师您好,我19年有一笔暂估应付款,到目前还没有收到发票也没有付出去,汇算清缴时需要调增吗?
您好老师,我想问下19年有一笔暂估入库13500然后到现在也没有收回发票,今年结账我应该怎么处理这笔帐?一直挂账吗?等我2020年汇缴时还需要调增吗?
老师,因为有一些发票还没收到,所以入库时,计入暂估应付款,暂估应付款是必须在年底清掉吗?还是每年汇算清缴票,收到发票都可以?
老师,我3月收到去年的发票,主要是去年发票没有入账,也没有暂估,年度汇算清缴时可以调减吗?调减在哪里填?
老师,你好!我们汇算清缴,年前有一笔发票到现在没有收到,是要调增吗?
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
老师,您好,一般纳税企业按5%税率出租一套房产,收到2025年6月第一笔时借:银行存款250000 贷:预收账款238095.24 应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76 。确认7-12月收入时借:应收账款450000 贷:其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借:应交税费-待转销项税额11904.76 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76。是这样处理吗
出口退税在什么时间内办理
郭老师,那天我提问的,分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案,结果我们这边还没做过什么总机构添加,让我们备案总结构,然后分公司那天添加成分子机构, 您那时说,这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司,独立核算的,不合并不要填写,是什么意思?那是需要做吗?
第三题怎么解,思路是什么
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
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