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3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款,4月开红字发票后,从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据,4月分录冲减收入借:应收账款贷:主收入和应交税费(红字)借:应收账款贷:主营业务收入和应交税费,请问现在该怎么处理?

2020-05-08 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-08 15:34

你好,结转本年利润就可以 第一个主营业务收入也是负数。

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你好,结转本年利润就可以 第一个主营业务收入也是负数。
2020-05-08
你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
2020-08-19
直接冲销分录是: 原来的分录,负数处理。就可以了。
2021-07-14
那咱们这个符合收入确认条件了吗?
2024-04-02
你好 是的。 红冲在做一遍收入处理
2021-02-03
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