你做收入就可以了哦
老师你好,咨询个问题 我们公司是出口企业,客人把模具款先付给我们了,模具是放在我们公司生产的,可是报关又不能以模具报关,所以不能开票, 现在是款已收,未做收入,怎么处理呢??
老师麻烦咨询个问题 老师帮忙解决一下 我们公司是出口企业,客人把模具款先付给我们了,模具是放在我们公司生产的,可是报关又不能以模具报关,所以不能开票, 现在是款已收,未做收入,怎么处理呢?
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师您好,我们是小规模企业。现在有批货出口,通过一达通代理报关出口,具体流程是,客户美元汇到一达通,我们委托一达通代理出口,我们自行报关。我 最后直接从一达通提现出来。由于我们小规模是免税。账务处理的话。是不是直接每次提现出来做分录: 借:银行存款 贷:其他应收款-一达通 这样就可以了?
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
不是内销哦 收款是美金哦
可以开出口发票吗,能直接做收入?
我知道,你按照出口的来做
不报关也可开发票?那发票税率那里也是选免税吗
你摊销在给这个客人的货物里也行
摊销到产品中会乱套了 因一款产品有几种价格呀 而且我们实际就是模具款,款项也是单独付的并没有与货款一起呀
这个你要是想退税就是按我说的