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20×1年1月1日,富强公司外购用于生产A产品的非专利技术,以银行存款支付买价2000000元,增值税120000元,合计2120000元。根据相关法律,该项非专利技术的有效期限为10年。20×1年12月31日。富强公司估计该项非专利技术使用年限还有6年。20×3年12月31日,与该项非专利技术相关的经济因素发生不利变化,致使该项非专利技术发生减值。富强公司估计其可收回金额为1000000元,公允价值无法可靠计量,预计使用年限不变。20×5年1月5日,富强公司将该项非专利技术出售,收取价款800000元,增值税48000元,合计848000元;结转无形资产成本。要求:编制富强公司从非专利技术购入到出售的相关会计分录。

2020-05-12 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-12 19:39

借:无形资产2000000 应交税费——应交增值税(进项税额)120000 贷:银行存款2120000

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齐红老师 解答 2020-05-12 19:41

借:制造费用2000000/10=200000 贷:累计摊销200000

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齐红老师 解答 2020-05-12 19:42

第二、三年的摊销=(2000000-200000)/6=300000 借:制造费用300000 贷:累计摊销300000

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齐红老师 解答 2020-05-12 19:43

2013年末账面余额=2000000-200000-600000=1200000 借:资产减值损失200000 贷:无形资产减值准备200000

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齐红老师 解答 2020-05-12 19:46

2014年摊销=1000000/5=200000 借:制造费用200000 贷:累计摊销200000 累计摊销合计=200000%2B600000%2B200000=1000000 借:银行存款848000 累计摊销1000000 无形资产减值准备200000 贷:无形资产2000000 应交税费——应交增值税(销项税额)48000

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借:无形资产2000000 应交税费——应交增值税(进项税额)120000 贷:银行存款2120000
2020-05-12
您好,会计分录如下 借:无形资产2000000 应交税费-应交增值税(进项税额)120000 贷:银行存款2120000 借:管理费用200000 贷:累计摊销200000 2012-2013每年摊销 (2000000-200000)/6=300000 借:管理费用300000 贷:累计摊销300000 2013年底无形资产账面价值 20000000-200000-300000*2=19200000 发生减值1920000-1000000=920000 借:资产减值损失920000 贷:无形资产减值准备920000 2014年摊销10000000/5=2000000 借:管理费用200000 贷:累计摊销200000 借:银行存款848000 累计摊销1000000 无形资产减值准备920000 贷:无形资产20000000 应交税费-应交增值税(销项税)48000
2022-05-28
借无形资产2000000 应交税费应交增值税进项税额120000 贷银行存款2120000
2022-05-25
您好 借 无形资产 2000000 应交税费-应交增值税(进项税额)120000 贷银行存款 2120000 20x1年 借 生产成本 200000 贷 累计摊销 200000 账面价值=2000000-200000=1800000 20x2和20x3年 借 生产成本 300000 贷 累计摊销 1800000/6=300000 账面价值=1800000-300000*2=1200000 借 资产减值损失 200000 贷 无形资产减值准备 200000 20x4年 借 生产成本 100000/5=200000 贷 累计摊销 200000 20x5年 借 银行存款 848000 累计摊销 800000 无形资产减值准备200000 资产处置损益 152000 贷 无形资产 2000000
2020-05-20
你好,同学。正在为你解答。
2020-11-18
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