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你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?

2026-02-02 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-02 14:34

先按报关单开 0 税率出口发票,备注报关单号;收齐报关单等单证做出口退税申报,进项不足的话,退税额按进项 / 免抵退税额孰低算,剩余进项留抵抵内销增值税;进项发票需做出口 / 内销分配,无对应进项的出口按免税处理。

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先按报关单开 0 税率出口发票,备注报关单号;收齐报关单等单证做出口退税申报,进项不足的话,退税额按进项 / 免抵退税额孰低算,剩余进项留抵抵内销增值税;进项发票需做出口 / 内销分配,无对应进项的出口按免税处理。
2026-02-02
您好!是的,两次录入时的开票时间、发票号码、纳税人识别号等是一致的,金额是分开的
2023-02-28
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
您好,只要是新发票没问题的就可以这么最 做。
2025-01-09
借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息
2023-12-09
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