业务1的销项税额计算=1060/1.06*6%%2B848/1.06*6%%2B113/1.13*13%%2B106/1.06*6%=60%2B48%2B13%2B6=127
老师,公司前几个月买了几批材料,有待认证进账税额,本月销售了一批材料,有销项税额,可是勾选抵扣的进项税额大于销项税额,做账时怎么处理写分录呢?
老师,我购买了定额发票,那这个定额发票后续要怎么申报呢? 公司的业务是停车收费,如果当月停车收费金额是1000元,我申报增值税的时候就按收入1000/1.09=917.43,增值税82.57,这样去申报,是吗?
在建工程村环境提升项目工程完工结转应该结转到什么科目?
老师好,公司每个月末都需要计提企业所得税吗?还是年末一次性计提企业所得税?
外贸企业出口报关单是人民币结算的,填写出口退税出口明细申报表里美元离岸价填多少?
我们公司从事手机维修 在维修过程中会有客户投诉,我们会给予一定现金补偿,单笔金额100-2000不等,客户不提供发票,需要提供什么附件 ,可以税前扣除。科目是入到营业外支出吗
重庆建筑行业税负率目前是多少?
老师,一般纳税人500元以下的费用无发票可以报销并进费用吗?500元以下一般指什么样的企业
老师我想问一下 对方公司差我们15000的欠款 拿茶叶抵 但是要求我们开发票,那我怎么入账呢
请教个问题,货款现金收,对方要开发票,不愿意对公转账,这种情况是不是要用现金解款单存入对公账户?有没有其他方法存吗?
业务2可以抵扣进项税额是200*13%=26
业务3可以抵扣进项税额=90*9%=8.1万
业务4的进项税额计算是21.2/1.06*6%=1.2
业务5的进项税额计算是6.54/1.09*9%=0.54
业务6的进项税额计算是31.8/1.06*6%=1.8
1该酒店当期增值税销项税额==1060/1.06*6%%2B848/1.06*6%%2B113/1.13*13%%2B106/1.06*6%=60%2B48%2B13%2B6=127
(2)计算该酒店当期可以抵扣的进项税额=26%2B8.1%2B1.2%2B0.54%2B1.8=37.64
(3)计算该酒店当期应缴纳的增值127-37.64=89.36