存多少写多少实收资本哦,并不是注册资金多少就写多少
老师好!假如一个公司营业执照上的注册资金是2000万元 分录是借:银行存款 2000万 贷:实收资本 2000万 但是该公司的投资人在银行开户时的资金并不到2000万 这个应该怎么做
你好,老师,我投资方企业投资一家a被投企业占股60%,投资的时候借:长期股权投资9万,贷,银行9万。a被投企业总注册资本15万,收到投资款时借:银行9万,贷实收资本9万,现在被投公司要注销,里面有1000盈利了,按比例已经分红了,但是银行存款还有10万,这个银行存款是不是也要按比例分了才能清账户,那个实收资本怎么做账?如果银行那里按比例分母公司10万×0.6=60000这个怎么做账,剩余4万是另一个股东。被投企业付这两笔金额的时候又怎么做账呢
老师请问一下 比如 注册资本10万、我投入20万做实缴 只占2%的股份、这样的话。会计分录应该怎么写、 还是写:是 借银行存款200000 贷 实收资本2000 资本公积18000 还是:实收10万 资本公积10万 (另计提印花税)
我们公司长期股权投资一共11.7万元,但是账上 借:长期股权投资9万元 贷:银行存款9万元 借:其他应收款:垫付款2.7万元 贷:银行存款:2.7万元 现在我们公司退股之后实际收到的金额是5.85万元,这个要怎么做账,把账做平呢
老师你好,我想请问假如甲公司注册资本100万,现在乙公司投资甲公司600万,占甲公司8%的股份,会计分录是不是写借:银行存款:600万,贷方:实收资本:金额是多少?谢谢
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的