在所得税汇算清缴时填写纳税申报表(研发费用加计扣除优惠明细表)
老师 科技型企业的研发支出 汇算清缴应该填列在哪里呢
老师研发支出汇算清缴应该填在哪里里 是要填在研发费用加计扣除这个表嘛
老师你好 我们在申请科技型中小企业评价 有一个表需要填研发支出辅助账汇总表 我之前账务没有做研发支出 现在应该怎么填写
老师,公司是科技型中小企业汇算清缴的时候必须要填写研发加计扣除么
老师您好!科技型中小企业汇算清缴时需要填表里的信息吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
这个填写的时候 需要注意什么吗
没有什么需要注意的