这个的话,刚成立,没有收入,属于筹建期。所以,不受收入5%。的限制 因此 调增40%的哈
老师,所得税年度汇算清缴,去年11月成立,发生了业务招待费600,但是没有收入,业务招待费百分之60和收入千分之5孰低,就是0,需要全额调增嘛
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师好,企业所得税对业务招待费的扣除要求是实际发生额的60%和销售收入的千分之五孰低扣除,那如果没有收入的公司怎么处理呢
老师好,企业所得税对业务招待费的扣除要求是实际发生额的60%和销售收入的千分之五孰低扣除,那如果没有收入的公司怎么处理呢
老师,企业所得税像业务招待费这些等到年底按全年实际发生额60%和全年收入千分之五。孰低算。那开始预缴企业所得税的时候这个业务招待费是按发生多少交多少,等年底算出来税前抵扣再退吗
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
个体户没报个税能税前扣除吗?需要调增吗
老师请问税务系统查询到有3张发票,实际有四张请问怎样才可以一致呢