是的,需要调增1万。
老师,我们单位去年19年新成立,今年该报汇算清缴了,19年12月底计提了一笔供暖费7万到管理费科目,2010年1月红字冲了这7万,然后实际缴纳了6万,借管理费6万,待银行存款6万,那我想问,我在2020年5月31号做汇算清缴的时候,我是不是得调增1万元?
1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
请问老师,去年的保险费发票,今年才开,付的时候借:销售费用一保险费40000 贷 银行存款40000,无发票,今年4万发票开来了,是专票6个点,还没汇算清缴。 怎么处理呢?1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以吗?2.做到当月,红冲去年的分录,做一笔这个进项发票的分录,可是进项有差额比如:感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
老师,我们23年1季度缴纳了21万所得税,实际到23年年底所得税应该是交不到的是0。这次汇算清缴以后退税21万,去年的账里有计提所得税。那么请问老师今年的退税我是直接做所得税费用负数,做一笔银行收款。还是需要通过以前年度损益调整到未分配利润里面。
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师好,问现在企业所得税的税率是多少呢?是否有分区间的?
麻烦您问一下,个人在公司借的款,45000元钱,他直接转给法人个人账户上了,法人付工人工资了,这个账怎么做呀?
老师,餐饮企业充值卡,可以开餐费发票吗?
锂电池需要交消费税吗
老师,我3月份有个物业合同23万,5月份一直未开票,我应该怎么入账,一年物业费23万,水电费都包括在这里面
有含税价和税率怎么算出税额?
汇算清缴中的A105000表,业务招待费只是管理费用科目下的业务招待费,不包含销售费用下的业务招待费吗?
老师,印花税现在还能按次交吗?税局通知了,有个印花税没交,让赶紧交,这个月也不是季度,我的印花核定的是季报,领导还不让更正上个季度的,会出现滞纳金
老师,单位向本单位员工无偿提供餐饮服务视同销售吗?为什么?
那假设我2020年12月,我再计提一笔8万,2021年我又冲红了这8万,实际支付了6万,那我2020年的汇算清缴是调增2万吗。跟我19年调增那1万,有关系吗还
你好,没有关系的。