你好,有损失的填写资产损失表,并按处理前填写固定资产折旧计提明细表,

老师,我这家单位今年一月成立,汇入实收资本1亿,同月又汇了九千万去这个公司投资方老板的另一家公司,没有发票合同,就像内部转账,我当时做了往来,后续如何处理,如何跟老板谈呢?汇算清缴和审计都要调整吗
请问老师,去年的财务费用手续费汇算清缴时已经调增了按照清缴时的规定缴税了,今年六月份票这手续费发票银行又给开来了,我怎么入账啊,这手续费汇算清缴时只是在表格里做相应填写,未在账上做处理,按照去年来说这已经处理完毕了吧,请老师给个详细的分录说明一下,
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师您好,我公司想做小微,但去年资产总额有六千多万,经查账发现是因为去年已收款未开票挂了几千万,有部分已付款未收到票也挂了几千万,导致资产虚高,前面的会计既没有做无票收入,也没有暂估成本,这种能在做汇算清缴时调表嘛?
老师,问3个问题: 1/公司租赁汽车行业,假设将车租给A个人,他定期打款,我司确认收入,个人无需开票,我司做无票收入,填报表时怎么填? 2/上述无票收入,但又将票开给了B公司,这样帐户上如何操作,报表如何填写?也就是上述个人打款进我司,我司做无票收入,但又将这些票开给了B公司,如何操作才算合理 3/小规模纳税,有=年前的应收帐款无法收回,现在该如何处理这些票?可以做废吗?做废了如何退税?
自然人电子税务局中有人员离职,怎么操作啊?
请问,劳务派遣现在还能差额征税吗?
运输行业印花税也是根据进项和销项发票么?
老师,公司能不能买酒给员工,作办公费入账
我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?我们必须要开13%吗?有没有合适的减税负的途径呢?
朴老师你好在线吗?问一下我们管理人员的工资薪金个人所得税是员工自己承担的,比如4月份申报个税金额1400元,车间员工的个税是由公司承担的1200元,那这样的话,我账务处理怎么做?
老师,我们装卸是外包的,每次付款都是由公账打到私卡,如何处理能避免税务风险呢
一般纳税人公司要注销?要走什么流程?财务报表上哪些是重点会看的?
请问购入无形资产,是按最低摊销的10年开始摊吗,还是按使用时间开始摊?是当月增加当月还不能用是到能用的时候才能摊销是波 (无形资产)
老师,小企业会计准则,税局报送财务报表时,应付账款负数可以直接填列吗?还是必须重分类?十几万佘额
就是损失表中的收入是填我还未收到的这笔钱吗
填写入的营业外收入,没有的话不填写收入