你好 (11日以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元增值税税额78元。 ( 借,合同履约成本600 借,应交税费——应增进78 贷,银行存款678 (2) 15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。 借,合同履约成本60000 贷,应付职工薪酬 60000 借,应付职工薪酬 60000 贷,银行存款60000 (3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。 借,应收账款87200 贷,主营业务收入80000 贷,应交税费——应增销7200 借,主营业务成本 60600 贷,合同履约成本60600 (4) 25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。 借,银行存款87200 贷,应收账款87200 时间不够了,您再说句话
红星公司为东方公司安装套小型生产流水线, 签订安装合同总金额为80000元,程放于完工时结算,增值税税率为9%,2019 年9月,发生经济业务如F: (11日以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元增值税税额78元。 (2) 15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。 (3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。 (4) 25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。 2.红星公司为光明公司研制一项软件, 合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下: (1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。 (2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55 000元。 3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15000元,经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90 000元费用支出。确认2019年度的收入和成本。
红星公司为东方公司安装套小型生产流水线, 签订安装合同总金额为80000元,程放于完工时结算,增值税税率为9%,2019 年9月,发生经济业务如F: (11日以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元增值税税额78元。 (2) 15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。 (3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。 (4) 25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。 2.红星公司为光明公司研制一项软件, 合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下: (1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。 (2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55 000元。 3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15000元,经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90 000元费用支出。确认2019年度的收入和成本。
2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。请分别写会计分录。
履行时段业务题:2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。编制相关会计分录急急急
2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为 4 个月,合同总金额为 400 000 元,预计开发完成该项软件的总成本为 300 000 元。发生经济业务如下: (1)11 月 1 日,按合同规定,预收光明公司 90%工程款,存入银行。 (2)11 月 30 日,以银行存款支付安装人员工资 80 000 元,相关费用计 55 000 元。 (3)12 月 31 日,以银行存款支付安装人员工资 60 000 元,相关费用计 15 000 元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为 70%,预计还将发生 90 000 元的支出。确认 2019 年度收入和成本。
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢