您好,简易计税(5%)对应的进项税额是不得抵扣的。
要是二房东企业也选择简易计税方法,对外开具5%的专票,能够抵扣大房东企业开具的简易计税5%的专票的进项税吗?
一般纳税人如果有些生物制品选择简易计税,那么公司的进项只能抵扣一般计税的销项。简易不能抵扣吗?那简易计税的那个发票全部要交3%的增值税?也要交企业所得税吗?那为啥要选择简易计税呢?
公司是一般纳税人,承租一装饰城,向房东付租金,取得5%的简易征收的专用发票,商城内有许多商户向我公司支付租金,,我公司就是一个二房东,主营租赁业务,开具的9%的专用发票,可以用取得的5%的简易征收的专用发票抵扣吗?
您好,老师请问我们是2016年4月30日之前取得的房子,开具百分之五的专票,选择简易计税,是不是对方不能抵扣进项。
老师:为何A选项不对。他是2009年之前 买的固定资产,没有抵扣,可以用简易,也可以选择不用简易,不用简易计税不就可以开具专票了吗?不应该是可以选择开具的吗?未必适用简易就一定要用简易吗?
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗