你好 借,应交税费——应交个人所得税 贷,银行存款

老师,今年补交去年的个人所得税怎么做账务处理呢
老师请问补交去年的个人所得税,帐务怎么处理
老师,去年预缴企业所得税8000多,今年做完汇算清缴,退了1000多,怎么做账务处理呢?
老师好!今年收到退回的去年的所得税。怎么做账务处理
老师,请问一下,今年年报,补交了去年企业所得税,现在怎么做账呢?
填写生产成本情况是生产成本借方还是贷方
普通发票可以开13个点,这种发票有用吗
开办费核算哪些费用老师?是在哪个阶段算是开办费
郭老师,想咨询您个问题。
5050表中如果工资薪金支出填错有没有影响,会影响其他表吗
各位老师大家好,线下带出纳业务一个月,收多少钱学费,老师们指点一下
请董老师解答,请问老师,相关总成本的计算公式是怎么样的,怎么跟经济订货批量有点像
老师我想问一下,我们公司员工社保补缴的那部分我们做到工资表里面,这一块补缴的金额我们冲稳岗补贴可以吗?会计分录:借:银行存款,贷:营业外收入-政府补贴,冲稳补会计分录:借:营业外收入-政府补贴,贷:其他应收款,上面这两个分录对不对?
咨询下:支付个人劳务费,如果考虑个税与增值税,会计分录怎么做?
老师,公司买的车,上户上到员工名下的,可以用公司账户打款给销售方吗?
公司代缴 不用做以前年度损益调整吗
你好,公司在以年年度没有计提么?》
那个老师是这样的就是去年的19年12月份的工资,然后具体就是做的那个个人交的那个个人所得税少交了32块钱,然后今年我又补交的。
你好,就是说原来应交税费——应交个税的贷方有32的余额,是么?
应该不是,这不是2万多块钱的工资吗,应该拿税的话是拿120128,然后这不拿税拿的是96吗,就一直这么错着来着,然后今年才补上那30多块钱。
你好,如果是这样的 借,以前年度损益调整 贷,应交税费——应交个税 借,应交税费——应交个税 贷,银行存款 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整