你好 (1)1日,向乙公司购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税税额是39万元,乙公司承诺的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了该笔应付账款。 借,原材料300 借,应交税费——应增进39 贷,应付账款339 借,应付账款339 贷,财务费用6 贷,银行存款333 (2)5日,甲公司委托丙公司代为加工产品一批,材料成本是200万元,加工费为30万元(不含税),由丙公司代收代缴的消费税是10万元,甲公司将半成品收回后,继续用于生产应税消费品。 借,委托加工物资2300 借,应交税费——应增进3。9 借,应交税费——应交消10 贷,原材料200 贷,银行存款 借,库存商品2300 贷,委托加工物资2300 (3)15日,甲公司购进一栋办公楼作为固定资产核算,并于当月投入使用。取得增值税专用发票并通过认证,增值税专用发票上注明的价款为5000000元,增值税税额为450000元,款项已用银行存款支付。 借,固定资产5000000 借,应交税费——应增进450000 贷,银行存款5450000 。(4)25日,企业库存材料因管理不善发生火灾损失,材料的实际成本为100000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元。 借,待处理财产损溢 113000 贷,原材料100000 贷,应交税费——应增(进转)13000 借,管理费用113000 贷,待处理财产损溢113000
老师您好,如果一个厂很大,老板怎么知道产品进销存的数据?老板需要盯进销存的数据吗
咨询个问题,我们是做直播娱乐,用母公司来收款也是和抖音对接,抖音打款公司开票,但是呢,我们又安排主播签协议在子公司名下,子公司支付费用,我想问子公司这样有支出没有收入有风险吗,或者有什么方式解决这个收入支出平衡,或者我该怎么解释这个问题,我们子公司因为资格不足不能在抖音平台上直播,母公司有资格,主播又是子公司的
你好,如果公司在佛山,我在湖南省可以开发票及报税吗
北京的社保基数7162,6月份来的员工单位怎么补缴,从六月开始算吗?个人部分怎么算,补缴的月份是1-8月,还是7-8月。
有限合伙企业,自然人合伙人实缴后,需要缴纳印花税吗?用什么会计准则?没看到有合伙人资本这个科目
老师,如果没有中级会计师证书,想换好一点的工作建议考什么证书啊,目前只有初级
您好~董老师 在线吗?
老师,食堂账12月需要结转年度损益吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
老师第四题怎么搞?
你好 (4)25日,企业库存材料因管理不善发生火灾损失,材料的实际成本为100000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元。 借,待处理财产损溢 113000 贷,原材料100000 贷,应交税费——应增(进转)13000 借,管理费用113000 贷,待处理财产损溢113000 这个不就是第四题 的分录么?
上面没显示啊
你好,现在看到了么 4)25日,企业库存材料因管理不善发生火灾损失,材料的实际成本为100000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元。 借,待处理财产损溢 113000 贷,原材料100000 贷,应交税费——应增(进转)13000 借,管理费用113000 贷,待处理财产损溢113000
看到了谢谢
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老师那个第二题应交税费3。9这是什么意思?
你好,那个是支付的30万的加工费用对应的增值税,30*13%=3.9
好的谢谢
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