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请问下:我们购的测绘仪,收票金额小于实际支付金额,怎么做账。

2020-05-28 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-28 13:49

这个金额大吗?金额大的,借固定资产贷,银行存款。没有,发票部分可以正常做帐,折旧部分汇算清缴调整就行了。

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快账用户7863 追问 2020-05-28 13:49

我们购的测绘仪,收票金额(39000)小于实际支付金额(39300),这个300差距怎么做账,是做成应付账款,怎么平?而且这个发票是收到不了。

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快账用户7863 追问 2020-05-28 13:50

我是这样做的

我是这样做的
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齐红老师 解答 2020-05-28 13:51

借营业外支出贷银行存款。

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快账用户7863 追问 2020-05-28 13:53

营业外支出-坏账嘛?

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齐红老师 解答 2020-05-28 13:54

你好,放到其他里面就可以的。

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这个金额大吗?金额大的,借固定资产贷,银行存款。没有,发票部分可以正常做帐,折旧部分汇算清缴调整就行了。
2020-05-28
同学您好,如果实际支付的运保费小于报关单上金额,可以按照以下步骤进行账务处理: 将报关单上金额与实际支付运保费的差额计入销售费用。 在采购或销售时,按照报关单上金额和实际支付运保费的合计金额作为采购或销售成本。 在核算时,需要将报关单上金额与实际支付运保费的差额计入销售费用,以反映实际的运保费支出情况。 例如,如果报关单上金额为100美元,实际支付的运保费为80美元,那么在账务处理时可以将20美元计入销售费用。同时,在采购或销售时,按照100美元和实际支付的80美元合计金额作为采购或销售成本进行核算。
2023-12-11
您好!按实际支付金额入账
2023-11-30
同学你好,差额部分对方还开发票还是会退回多付的款项,或是不退了
2021-02-27
你好你们在开出去的得按发票来 差额做销售费用
2023-11-21
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