不需要付款做,贷营业外收入,
实际付款金额和发票金额相差一分钱怎么处理?实际发票金额大于实际付款金额1分钱
购买固定资产,实际付款金额小于发票金额,账务处理怎么做
购车发票金额大于实际付款金额如何做账?购车服务费和车辆保险款是否也入固定资产?
一般纳税人从个人处购入固定资产,实际付款金额大于取得固定资产发票金额,摊销折旧或者出租时计入其他业务成本以哪个金额计算?是付款金额摊销额还是发票金额摊销额?
我公司工会财务审查以前年度账务时发现:一笔购买固定资产的账实际支付金额比发票金额大,当时按照实际支付金额入账。现在计划把多支付的钱要回来,账务处理怎么做?以前年度差错需要调吗?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里