你好! 对的。

老师,请问一下,使用党费4200元购买一台电脑用于党员网络教育,电脑已入库。会计分录: 借:党费支出4200 贷:银行存款4200 借:固定资产4200 贷:固定基金4200 这样对吗?
账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 200 短期借款 10000 银行存款 15800 应付账款 5000 应收账款 3800 实收资本 60000 其他应收款 3500 应付利息 2100 库存商品 4200 利润分配 5000 固定资产 56000 应交税费 1400 该公司10月份发生如下经济业务: ⑴收到投资者追加投入的资本金50000元,存入银行。 ⑵收到某职工退还现金差旅费1500元。 ⑶以银行存款支付上月部分税金5500元。 [4]购入价值6000元的物资一批,增值税率17%,以银行存款支付3000元,余款暂欠。 [5]以银行存款支付上月所欠货款10000元。 [6]以现金支付上述物资采购运费800元。 [7]销售商品一批,价款50000元,增值税率17%,款项存入银行。 8现金存入银行1100元。 9向银行取得6个月借款20000元,用以支付欠购货款15000,其余存入银行。 10月末计提本月利息700元。(本月尚不支付,到期一并支付) 要求:1、编写会计分录 2、登记“T”型账户(自己画) 3、请代华天公司完成本月末试算平衡表的编制。(自己画)
写会计分录(7)收到银行付款通知,本月水电费14500元,其中:车间负担5700元,厂部负担8800元(8)月末分配职工薪酬,其中:甲产品生产工人薪酬126000元乙产品生产工人薪酬214000元车间管理人员薪酬115000元厂部管理人员薪酬100000元合计555000元(9)计提本月固定资产折旧费,其中:车间提取12100元,厂部提取15000元。(10)以银行存款购买不需安装设备一台,买价100000元,增值税税额13000元,运杂费4000元,已投入使用。(11)车间人员出差回公司报销差旅费4200元(预借5000元)。(12)结转本月制造费用(甲产品工时6000小时,乙产品工时4000小时)。(13)本月甲产品、乙产品全部完工,已验收入库(甲产品完工1000件,乙产品完工500件)。(14)本月销售甲产品850件,每件售价1100元,销售乙产品450件,每件售价1600元,增值税税率13%,货款未收到
7.某企业以800万元购入A、B、C三项没有单独标价的固定资产。这三项资产的公允价值分别为360万元、270万元和330万元。则A固定资产的入账把成本为()万元。以下编制会计分录标题号写借贷1.某企业购入上市公司股票10000股,该笔股票在购买日的公允价值为50000元,另支付相关交易费用250元,取得增值税专用发票上注明增值税额为75元,该企业将其划分为交易性金融资产。(CP13.0)2.某企业应收账款余额100000元,对其进行减值测试,月末应计提10000元的坏账准备。(CP13.0)3.某企业为一般纳税人,采用计划成本核算原材料,购入A材料一批,增值税专用发票注明价款30000元,增值税额3900元,全部款项以银行存款支付,材料已验收入库,该批材料的计划成本为32000元。(CP14.0)4.(1)某企业6月30日库存商品的账面价值为4200元(未提跌价准备),可变现净值为4100元。
会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗