您好 1. 借银行存款10400 贷主营业务收入-A产品 50000 -B产品30000 应交税费-应交增值税(销项税额)10400 2. 借应收账款-乙企业 113000 贷主营业务收入-A产品 100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 3. 借银行存款10000 应收账款 159500 贷主营业务收入-B产品 150000 应交税费-应交增值税(销项税额)19500 4.借 销售费用100000 贷银行存款 100000 5. 借 销售费用200 贷 库存现金200
1.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。贷款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计10000元,销项增值税13000元。贷款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到10000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
2.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
工业企业为一般纳人,半カ13x,2019年5月发生下列经济业务1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产200件,单价150元,计3000元,肖项增值共计10400元。货教收到,存入氧行(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计10000元,销项增值13000元。货软尚收(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计15000元,销项増值19500元。货教收到10000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存教支付告货10000(5)以現全支付达货运200元要求:据上述经済业务協利会计分录。
.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
32、某工业企业为一般纳税人,税率为13%。2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,50000元;B产品200,单价150元,计30000元。销项增值税其计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务会计分录。
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?