借,主营业务成本 贷,应付账款 ^_^你这个作为是还没有支付的成本处理。
老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?
我让别人帮我们单位装修,我要给他们钱,是要付给他们的钱,但是还没付。金额是16000怎么做分录
老师,我单位是安装维修空调,个体户,是外面叫人做的,现在付钱给他们,他们也没发票,那可以转钱吗?
老师,我们是建筑公司,我们挂靠别人的建筑公司,我们需要付钱给他们帮我们付保险费发票给他们,我们该怎么打钱给他们才行?公户打的话,他们没有发票回来给我们,但是又不能现金给他们存到公户,因为他们实际上是上市公司,不接受这么不正规的操作,怎么办
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
那我做的对嘛?
这是刚投资做的,这是酒店前期的费用,我刚接手前期的账过来
你直接记录的应付账款处理是吧,可以的,没有问题。