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有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3

2025-06-20 00:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-20 00:28

勤奋的小精灵,晚上好亲!

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快账用户9433 追问 2025-06-20 00:29

晚上好老师

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齐红老师 解答 2025-06-20 00:29

待认证的进项,在资产负债表里要重分类为其他流动资产

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勤奋的小精灵,晚上好亲!
2025-06-20
你好,你这张发票没有认证增值税申报表里是不体现的,
2022-11-26
你好,月底换成,是什么意思呢?为什么要这样做呢
2021-05-25
你好,做一个借管理费用 贷应交税费。
2023-08-11
这种情况资产负债表本身没有问题。 在资产负债表中,应收账款是按照包含增值税销项税额的金额列示的,这是因为应收账款反映的是企业应该向客户收取的全部款项,包括了货物或服务的价款以及对应的增值税销项税额。 而应交税费科目核算的是企业应缴纳的各种税费,其中包括增值税的销项税额等。在编制资产负债表时,按照会计核算的原理和报表编制规则,这样的处理方式是合理的,能够保证资产负债表左右两边的平衡关系。 这是正常的会计处理和报表编制方式,并不是资产负债表出现了错误哦。
2025-01-21
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