电子普通发票可以作为成本费用入账

老师,麻烦看一下这张发票,可以报销入账吗
麻烦老师帮我看看这张普通发票电信开的没有税号可以报销吗,就一个抬头
老师 麻烦你帮我看一下我这张发票怎么写分录入账 麻烦老师说的详细点 谢谢
老师好,麻烦看这张发票可以报账吗,写着劳务*配件
麻烦老师看一下这两张发票的进项税可以抵扣吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
是不是专用发票就不行 如果涉及税前抵扣是不是也是不行的 就是说这张发票我不需要退回去重新开票,是吗
是不是专用发票就不行 如果涉及税前抵扣是不是也是不行的 就是说这张发票我不需要退回去重新开票,是吗
是不是专用发票就不行 如果涉及税前抵扣是不是也是不行的 就是说这张发票我不需要退回去重新开票,是吗
是不是专用发票就不行 如果涉及税前抵扣是不是也是不行的 就是说这张发票我不需要退回去重新开票,是吗
如果你想抵扣进项 那么普通发票是不行的
不低扣的, 就是说这张发票我不需要退回去重新开票,备注栏这样填写没有关系的,是吗
备注栏还要注明工程的地点