咨询
Q

2019年5月12日,甲公司(增值税一-般纳税人)购入一台需要安装设备:(1)增值税专用发票上注明价款800000元,增值税税额104000元,发生装卸费48000元,全部款项以银行存款支付。(2)在安装过程中,领用原材料10000元,材料购进时增值税进项税税额13000元。同时支付安装工人工资52000元。(3)在设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4000元,预计使用5年

2020-06-01 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-01 15:42

你好 :(1)增值税专用发票上注明价款800000元,增值税税额104000元,发生装卸费48000元,全部款项以银行存款支付 借,在建工程848000 借,应交税费——应增进104000 贷,银行存款952000 (2)在安装过程中,领用原材料10000元,材料购进时增值税进项税税额13000元。同时支付安装工人工资52000元。 借,在建工程62000 贷,原材料10000 贷,应付职工薪酬52000 (3)在设备当月安装完毕,交付使用。 借,固定资产910000 贷,在建工程910000

头像
快账用户7905 追问 2020-06-01 15:48

第二问不用写税费嘛

头像
齐红老师 解答 2020-06-01 15:54

你好,设备安装领用材料不需要做进项转出,不需要写税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 :(1)增值税专用发票上注明价款800000元,增值税税额104000元,发生装卸费48000元,全部款项以银行存款支付 借,在建工程848000 借,应交税费——应增进104000 贷,银行存款952000 (2)在安装过程中,领用原材料10000元,材料购进时增值税进项税税额13000元。同时支付安装工人工资52000元。 借,在建工程62000 贷,原材料10000 贷,应付职工薪酬52000 (3)在设备当月安装完毕,交付使用。 借,固定资产910000 贷,在建工程910000
2020-06-01
你好,学员,稍等一下的
2022-10-29
借在建工程46800加10335 应交税费、应交增值税进项7958, 贷银行存款 借在建工程贷原材料2340 借在建工程,贷应付职工薪酬工资1600
2023-02-13
你好入账价值46800加10335加2340加1600=61075
2024-01-16
你好!入账价值:46800+10335+2340+1600=61075。 折旧额:61075-1000=60075 60075/5=12015
2024-02-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×