你好,同学。 你是什么原因要调整

我想调整现流表里面应付账款下的应付利息,应该怎么做调整分录呢?
#提问# 计提时 借:利润分配 贷:应付股利 。支付时 借:应付股利 贷:银行。12月要调整本年做错的上面分录调整、正确分录应该是:借:成本、贷:银行。现在我要怎么调整
调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
老师,一个供应商下的应付账款和预付账款出现负数,要做调整分录吗?怎么做呢?
企业折价发行债券时,下列会计分录中正确的是()。A借:银行存款贷:应付债券——面值——利息调整B借:银行存款贷:应付债券——面值C借:银行存款应付债券——利息调整贷:应付债券——面值D借:银行存款应付债券——面值贷:应付债券——利息调整企业折价发行债券时,下列会计分录中正确的是()。A借:银行存款贷:应付债券——面值——利息调整B借:银行存款贷:应付债券——面值C借:银行存款应付债券——利息调整贷:应付债券——面值D借:银行存款应付债券——面值
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?