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进项税额转出的分录怎么做啊?就是前面的进项发票认证了后面开了红字发票要转出税额。

2020-06-04 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-04 18:36

你好,之前分录是怎么做的?是当年的吗?

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快账用户3191 追问 2020-06-04 18:38

是当年的进项

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快账用户3191 追问 2020-06-04 18:39

上月的进项专票已经认证了

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齐红老师 解答 2020-06-04 18:39

之前分录是怎么做的?

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快账用户3191 追问 2020-06-04 18:40

这张进项红字发票在申报的时候是要怎么填呢

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齐红老师 解答 2020-06-04 18:41

附表二开具的红字信息表上注明的。

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快账用户3191 追问 2020-06-04 18:41

借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 项税额 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2020-06-04 18:44

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。

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你好,之前分录是怎么做的?是当年的吗?
2020-06-04
你好 借:原材料或者费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-11-25
您好,一般红字发票信息表开出就会带出来
2023-09-04
如果这笔业务没有实际发生,或者取消,你需要做进项税额转出,看你具体情况,如果发票丢了,可以用复印件做,这样抵扣
2020-08-24
需要的,需要按照红字发票做进项转出,再按照正确的发票。认证就可以。
2023-02-14
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