你好,不可以按10%加计抵减。
我是现代服务业,平时进项都按10%加计抵减,现在我们购进了一批税率13%的商品,准备销售,请问这个进项税率13%的商品发票,是否可以按10%加计抵减。
生产企业免抵退计算时要计算免税材料递减额,我公司销售干花税率13%,购入鲜花是免税的,但是按10%抵扣进项,跟买入其他商品一样可抵扣,这个在出口时候需要计算抵减吗
我们是一般纳税人商贸公司,购入一批农产品给开的税率9%专票,我直接销售,请问是按9%抵扣吗?现在有没有什么优惠政策。并且销售开票是按13%还是跟进项一样按9%呢?
老师,我想请问就是用农产品再加工以后销售之后的这个进项抵扣的计算。举个例子:比如,购进农产品,比如说苹果1000元,税率9%,含税价1090。加工之后,生产售出税率13%,售出价格为1695含税。 那么我在抵扣进项税的时候是不是195-1000×10%?
我们公司是文化传媒公司,税务备案是培训教育,加计抵减备案是生活服务,开票是现代服务直播服务和经纪代理,一直都是按照生活服务加计抵减进项,请问老师是不是适用现代服务进项10%加计抵减?如果错了可以在本月一次性按照进项5%调增吗
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
以前申报的增值税和所得税在哪里找
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
离职后新公司显示上家公司未销户