你好 具体的那个农产品的
我们是一般纳税人商贸公司,购入一批农产品给开的税率9%专票,我直接销售,请问是按9%抵扣吗?现在有没有什么优惠政策。并且销售开票是按13%还是跟进项一样按9%呢?
我们是一般纳税人,家产品的小规格公司给我们开1%的专用发票我们能按9%的抵扣吗?还是说没有这政策,只有对方是初级农产品才会有加计扣除9%的说法
老师请问一下,我们一般纳税人加工制造业税率13%,现在有一批商品是直接从外购商品大米,腊肉,转手直接销售出去了,税率是按多少开票呢,按9%,还是13%呢
请问老师 我们是一般纳税人的小微企业科技公司,营业执照上有销售水果蔬菜的项目,请问,如果我们现在有一个业务是销售水果,是否按农产品9%还是按一般货物13%计税?销售农产品是否需要什么资质?
老师,我们是一般纳税人商贸公司,从合作社购入牛,然后销售给别的公司,合作社提供的发票是免税的,但是我们开出去的发票是9%,那我们报税时这个进项还能按农产品9%抵扣吗
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
绿豆小米这种
销项税率是百分之九的
那我之前按13%开的不对吧,进项抵扣有什么10%加计扣除吗
需要深加工的安13%缴纳 安10%抵扣