合同是怎么签订的 场地和卡丁车都是你单位的是吗 可以开场地租赁和卡丁车租赁。
我们单位有个卡丁车场地,有成人卡丁车和儿童卡丁车,成人卡丁车是我们提供的,第三方负责经营管理,第三方收款,然后我们按营业额扣除加油费修理费等候的金额分成,第三方按月把属于我们公司的部分公对公打款给我们,这样可以吗?我们需要给第三方开具什么样的发票呢
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
我们是物流运输公司有三个股东,问题1.三个股东平时都会从公账随意支取款项,有时用于个人开支,有时用于充油ETC等主营成本,有时用于大额送礼10万的这种,这样做不妥吧,是不是要按股东分红交个税啊,问题2.怎么做合理?三个股东都做工资行不行?问题3.车主司机都不是正式员工,他们的运费能不能直接从公账打?还是说走第三方过账更好,安全又合理避税。
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
是这样的 我们公司是做车贷行业的,比如说,我们需要拨款给业务员10万,然后业务员再把钱打给车商10万,然后车商收到钱,开具车的购买发票,我们销售内勤,根据发票和相关资料提交给银行系统,银行审核通过了,开始放贷款。钱回打到第三方机构,比如回款102000,然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户,相当于收回本金10万,利息2000,也就是我们公司赚的钱,就是,我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好,最后收到102000是不开发票的,难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话,一笔是102000,10笔金额就跟大了,要交很多税。有没有更好的账务处理方法?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
场地我们公司账上暂时没有,而且营业额较大,不适合开租赁,还能开其他的你吗? 有合同,合同里写的就是营业额的分成,这样我应该给对方开什么样的发票呢?我们这边应该怎么入账呢,老师?
卡丁车租赁 营业收入分成没法直接开
我们可以给他们开代理费的发票吗
代理得有代理合同的 代理具体的那个
而且我们购买的卡丁车钱付了,发票还没收到,我得等收到发票再入固定资产,对吧,按4年提折旧,对吗
你好 是的 可以后期补缴纳的 你可以给他开佣金
合同里写按什么分成,分成的比例了,别的没写,这样我们不能开代理费发票对吗?服务费发票可以吗?除了卡丁车租赁还能开别的发票吗?
重新签合同 你们是为了少交税吗 开服务的
老师能说具体点吗?我没太懂 后期补缴纳什么?我们的经营范围里没有这项,也可以开佣金吗?是对方我给我钱,我怎么能给他开佣金呢?
不是为了少交税
就是这样的账务处理和发票开具我不懂
我说后期补什么啦? 你们重新签一个合同签服务的。 你有那个服务的 你开佣金 相当于中介的 对方给你付钱 借银行存款贷其他业务收入应交税费。
老师,如果不重签合同的话,就现有的合同,合同里写的是按扣除加油费和修理费之后的营业额,我们公司和第三方分成,第三方收全款,然后按月把属于我们公司的钱,公对公账户打款给我们,这样打款可以吗?我收到钱除了可以开租赁费的发票还可以开啥呀
可以打款的 有约定场地卡丁车你们出 到时候分成 可以开租赁费的
我们的10台卡丁车已经付款了,等收到发票我入固定资产,按4年计提折旧对吗
现在到了吗 到了你直接可以计固定资产了 次月折旧
老师,我们公司每个月给员工发卡丁车的体验卷作为员工福利,这个需要第三方给我们开发票吧,开什么样的发票呢
可以开的 预付卡的发票
预付卡的发票具体开什么项目呢?我们就如福利费就可以对吧,交个税和企业所得税
只要没有消费的 销售的卡券都可以这么开 实际消费之后确认收入
你们做福利费需要交个税 所得税,在工资14%以内的,可以抵扣。