您好,其实本年期初未分配利润=上年年末未分配利润+以前年度损益调整的金额。
资产负债表和利润表勾稽关系不对,我找到原因了,是做了一个借,本年利润,贷,待处理财产损益,怎么调整
本月做了以前年度损益调整,导致资产负债表和利润表不存在勾稽关系,该怎么办?
老师好,我这边资产负债表和利润表勾稽关系对不上,在之前会计做了个分录调整了本年利润科目,请问应该怎么处理才能让资产负债表和利润表一致
#提问#补提22年所得税,进以前年度损益调整到未分配利润,资产负债表和利润表勾稽关系对不上了,怎么调?
资产负债表和利润表勾稽关系因为调整以前年度调整损益对不上,该怎么办
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
我现在资产负债表和利润表的勾稽关系就差我做的待处理财产损益的金额 [尴尬]
就差这个金额
您好,因为您的调整影响了本期期初未分配利润的金额(与上期期末未分配利润存在差异),所以您的勾稽不平。
那怎么办呀,还需要调整吗,咋调整呢
您好,勾稽不平不需要调整,这个在所有权权益变动表里体现。