1.借委托代销商品10000 贷库存商品10000
麻烦问一下老师 我觉得有个问题就是我们北京的会计有问题,业也许实际为了这么操作只是我不清楚哈 我们工资是8月份发7月份的然后 7月份底发了6月 然后我8月申报不应该是申报7月份时实际发的6月的嘛 但是我们北京就是8月份就申报7月的但是7月还没发呢?这个合理嘛 ,可以这么一直操作嘛
老师好,我公司有个应付款是2020年5月开始至今一直未付,现被对方上讼了,现在要付这几年的利息,合同上没约定利率,法院判决要以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息,我这怎么去算利息,是分年一年一算吗?
个体户定期定额享受减半征税政策吗?有没有相关文件
没有抵扣的进项红冲后怎么做账呀?事情是这样的我们和供应商合作买餐具前面他开了发票合计金额是251921.78税额是2519.22,我做的分录是借:长期待摊费用251921.78。 进项2519.22 贷:银行存款254441,现在对方说前期的明细有问题就把发票红冲掉了,然后重新开了,那我现在需要怎么做分录呀
老师,请问下,货款总额10万,对方要加1%的税点。那这个税费是这么算的吗?100000-(100000/1.01)=990.1还是直接100000*1%=1000
前会计把土地折摊在,累计折旧科目的,对吗,要不要调整
老师,这个月只有进没有销,那进货正常做,电子税务局的进项不用认证就行是不,增值税直接0报就行对不
一般纳税人加工企业,按规定招自主就业退役士兵,按定额扣减。企业超比例按安排残疾人就业或为安排残疾人就业做出成绩,这俩都通过其他收益,是不是政府补助
老师,湖南公司注销登记申请书是在哪里下载或者工商局那里有纸质档给我们填写吗
零星支出多少可以税前支出,需要哪些资料
2.接库存商品20000 应交税费进项税额3200 带应付账款23200
接银行存款12760 带主营业务收入11000 应交税费销项税1760
接主营业务成本100000 带库存现金10000
贷库存商品10000我写错了上边
借应收账款11600 带主营业务收入10000 应交税费销项税1600
借主营业务成本5000 贷委托代销商品5000
请问老师,后面的分录呢?
我全部写完了已经
但是我只能看见借:委托代销商品10000贷:库存商品10000
2.接库存商品20000 应交税费进项税额3200 带应付账款23200 2020-06-10 18:25:17 接银行存款12760 带主营业务收入11000 应交税费销项税1760 2020-06-10 18:25:57 接主营业务成本100000 带库存现金10000 2020-06-10 18:26:15 贷库存商品10000我写错了上边 2020-06-10 18:32:58 借应收账款11600 带主营业务收入10000 应交税费销项税1600 2020-06-10 18:33:42 借主营业务成本5000 贷委托代销商品5000 2020-06-10 18:34:12
谢谢老师
不客气,麻烦给予五星好评