1、应纳税所得额==9000000%2B(100000-600000*14%%2B20000-600000*2%)%2B10000-300000=8734000 2、应交所得税==8734000*25%=2183500 借:所得税费用 2183500,贷:应交税费—应交所得税 2183500 4、借:本年利润 2183500,贷:所得税费用2183500 5、企业净利润=8734000-2183500=6550500 6、借:本年利润 6550500,贷:利润分配—未分配利润 6550500 7、借:利润分配—提取法定盈余公积 655050,利润分配—提取任意盈余公积327525,贷:盈余公积—法定盈余公积 655050,盈余公积—任意盈余公积327525 8、借:利润分配—应付股东股利 2620200 贷:应付股利 2620200 借:利润分配—未分配利润 2620200 贷::利润分配—应付股东股利 2620200 , 年末未分配利润=6550500- 655050-327525-2620200=2947725

老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少