你好,你想问的问题具体是?
请问我们是农业公司,有一层闲置的办公楼已经出租,为这层已经出租的办公楼提供的保洁服务计入管理费用还是其他业务成本呢?
每月工资10000元,按15000申报住房公积金,每月缴费1800,可以抵扣多少个税
老师,有付款合同的模板吗?可以直接发我邮箱吗516486398
公司发工资延迟一两个月,是按照工资数每个月申报还是等发工资后再申报呢
你好,老师,我们单位从3月开始陆续实缴 7月前全部实缴完成,中间没有申报印花税,请问我现在可以一次性申报吗 那么到时候上面的所属期写几月的呢
和个体户买货,他开具13个点专票给我们,我们出口给客户,这个13个点进项可以出口退税吗?有没有退税风险?因为供应商是个体户
老师,请问一下股东是不是可以不强制不买社保啊?有限责任公司股东人数上限嘛,股份有上限多少人呢
老师,民间非营利组织需要报税吗
老师,你好,上个月计提工资5万,但是次月实际上是6万,那我这个月是补提对吧,我是补提差额1万吗?
工会经费缴纳是按半年职工工资总和还是一月工资总和计算?
甲公司为增值税一般纳税人,2×19年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备 的各种物资500 000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65 000元,全部用于工程 建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,应计工程人员工资 100 000 元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30 000元,税率9%,增值税税 额2 700元。工程完工并达到预定可使用状态,要求:编制会计分录
你好 借;工程物资500 000,应交税费——应交增值税(进项税额)65 000,贷;银行存款 565 000 借;在建工程500 000,贷;工程物资500 000 借;在建工程 500 000,贷;库存商品 400000,应付职工薪酬 100 000 借;在建工程30000,应交税费——应交增值税(进项税额)30000*9%,贷;银行存款等科目32700 借;固定资产103万,贷;在建工程103万
老师最后的固定资产是多少
你好,最后的固定资产是: 借;固定资产103万,贷;在建工程103万
哪里来的103万? 结转冲销的?
你好,领用工程物资50万%2B领用库存商品40万%2B耗用的人工10万%2B安装费3万=103万