这个的话 选项是什么呢?

销售商品确认销售收入20万元,支付公司行政部门差旅费等管理费用8万元,库存原材料因意外灾害发生损失3万元,出售一幢旧仓库净赚2万元,企业持有的原来用300万元购买的债券期末公允价值涨至306万元(公司对该项债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产),接受股东追加投资100万元。不考虑其他因素,与上述业务有关的下列说法中,正确的有()。
以下是烟华股份公司某报告期发生的部分经济业务:销售商品确认销售收入20万元,支付公司行政部门差旅费等管理费用8万元,库存原材料因意外灾害发生损失3万元,出售一幢旧仓库净赚2万元,企业持有的原来用300万元购买的债券期末公允价值涨至306万元(公司对该项债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产),接受股东追加投资100万元。不考虑其他因素,与上述业务有关的下列说法中, 上述业务使得本公司本期的所有者权益竞争是多少?
以下是烟华股份公司某报告期发生的部分经济业务:销售商品确认销售收入20万元,支付公司行政部门差旅费等管理费用8万元,库存原材料因意外灾害发生损失3万元,出售一幢旧仓库净赚2万元,企业持有的原来用300万元购买的债券期末公允价值涨至306万元(公司对该项债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产),接受股东追加投资100万元。不考虑其他因素,与上述业务有关的下列说法中,正确的有()。A、销售商品的20万元销售收入属于收入,而出售仓库净赚的2万元属于利得B、8万元的管理费用和3万元的材料损失都属于费用C、债券投资的6万元公允价值变动属于收入D、上述业务使得公司本期的所有者权益净增117万元
多选题2×21年1月1日,甲公司以银行存款3950万元取得乙公司30%的股份,另以银行存款50万元支付了与该投资直接相关的手续费,相关手续于当日完成,能够对乙公司施加重大影响。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为14000万元。各项可辨认资产、负债的公允价值均与其账面价值相同。乙公司221年实现净利润2000万元,其他债权投资的公允价值上升100万元(即乙公司其他综合收益增加100万元)。不考虑其他因素,下列各项中甲公司2×21年与该投资相关的会计处理中,正确的有()A.确认投资收益600万元B.确认财务费用50万元C.确认其他综合收益30万元D.确认营业外收入200万元
[例题17.主观题:官方教材改编]甲公司持有乙公司30%的有表决权股份,能够对乙公司施加重大影响,对该股权投资采用权益法核算。2008年10月,甲公司将该项投资中的50%出售给非关联方,取得价款1800万元。相关股权划转手续于当日完成。甲公司持有乙公司剩余15%股权,无法再对乙公司施加重大影响,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。股权出售日,剩余股权的公允价值为1800万元。出售该股权时,长期股权投资的账面价值为3200万元,其中投资成本2600万元,损益调整为300万元,因被投资单位的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计公允价值变动享有部分为200万元,除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动为100万元。不考虑相关税费等其他因素影响。会计分录怎么写
我们是代账公司,我们有个公司在以前年度取得的成本发票,今年对方给红冲了,金额比较大,有2000万,客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去,不想补税,也找不来成本发票了,我们是代账,如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额,是客户不让做负数处理,以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚,跟我们代账没有关系,客户也同意了的情况下,后期这些红字发票如果弹出来,产生风险了,跟记账会计有责任吗?像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估,还是不做红字发票分录处理呢?
老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票,我们是A方,承包方B方,设计方C方,可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A吗
这个月进项比销项多,多进项发票已经全部勾选了,想问一下多的会留到下个月吗?
老师,请教下,我们公司参加投标,中标后支付的“成交服务费”,对公转账,但是对方不给开发票,只给收据,这个我怎么入账
老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票, 打款的时候打给A 可以这样操作吗
老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗?
货到了,发票没打,入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款, B:借 库存 贷应付,借 应付 贷 银行存款
老师好,第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数,第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资(这部分计提时己申报过个税)和今年实际发放的工资,申报表提示比对个税是否正确?
老师,刚发现24年有一张240的费用发票作废了,但是当年入账了,请问现在怎么处理?具体分录?
老师,请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税,现在项目还没结束,现在要申报四季度所得税,之前预缴的怎么处理呢?