您好,您是开什么税率的发票的,250000是含税金额吗
老师你好 我想问一下 我是一般纳税人 我这个月一共开出去了 250000 上期留底还剩21789.73 未认证的还剩15177.3 我想算算一下这个月还可以开出去多少钱一票
我今天一看这个留底还剩四万多,上个月底了八万多,我想请问一下,就这种情况是属于哪里出错了?但是我们开出去,在那个里面看到开出去的税也就四万多呀,怎么会抵8万多块钱呢,睡呢,我也不太明白,我想请教请教你。
老师,我们一个小规模公司昨天开票超过500万了,专管员让下周一去变更为一般纳税人,次月生效。我想问一下,那这个月我收的发票是要开成普票还是专票呢?下个周变更以后,我的发票开出的是小规模税率还是一般纳税人税率?
老师,增值税一般纳税人,去年有很多进项发票没有勾选认证,请问我这个月可以一次性全认证吗?想下个月办理留底退税。
老师你好,请教一个问题我现在留抵未认证金额:1581766.48,税额合计:216054.56,我这个月开票100万(出口报关普通发票),怎么计算我最后会剩余多少留抵金额和税额还有退税金额会是多少?求解答,非常感谢
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?