你好 借,应收账款45200 贷,主营业务收入40000 贷,应交税费一应增销5200 借,主营业务成本16000 贷,库存商品16000 借,银行存款44400 借,财务费用800 贷,应收账款44400 借,主营业务收入40000 借,应交税费——应增销5200 贷,财务费用800 贷,银行存款44400 借,库存商品16000 贷,主营业务成本16000
5月10日,以提供现金折扣方式出售给A公司乙产品一批,折扣条件为“2/10,1/20,n/30”;该批产品的售价为40000元(不含税),成本为16000元,销货款已于5月19日收讫,7月10日,收到A公司因产品质量问题而退回的乙产品一批,大地公司以银行存款支付了退货款,并按规定向A公司开具了红字增值税专用发票。会计分录?
5月10日,以提供现金折扣方式出售给A公司乙产品一批,折扣条件为“2/10,1/20,n/30”;该批产品的售价为40000元(不含税),成本为16000元,销货款已于5月19日收讫,7月10日,收到A公司因产品质量问题而退回的乙产品一批,大地公司以银行存款支付了退货款,并按规定向A公司开具了红字增值税专用发票。会计分录?
大华股份有限公司为增值税一般纳税人增值税税率为13%,代销手续费增值税税率为6%,产品销售价款中均不含增值税,该公司所得税税率为百分之25,产品销售成本按经济业务逐笔结转,2019年度,大华公司发生如下业务一销售a产品,一批产品售价100万产品已经发出并开具增值税专用发票,同时向银行办妥了托收手续R2月20日收到甲公司因产品质量问题退回的b产品一批并验收入库,大华公司用银行存款支付了退货款,并按规定向甲公司开具了红字增值税专用发票,该退货系大华公司司201R2月20日收到甲公司因产品质量问题退回的b产品一批并验收入库,大华公司用银行存款支付了退货款,并按规定向甲公司开具了红字增值税专用发票,该退货系大华公司2019年11月25日已提供用现金折扣方式,折扣条件为在十天内付款给2%的折扣在20天内付款,给1%的折扣,折扣仅限于销售价款,部分出售给甲公司的产品,产品售价为20万元,成本为15万元,销售款于12月3日收到并存入银行
(1)销售甲产品一批,售价500000元,成本240000元;产品已发出,并向银行办妥了托收手续。 (2)5月10日,以提供现金折扣方式出售给 A 公司乙产品一批,折扣条件为"2/10,1/20, n /30":该批产品的售价为40000元(不含税),成本为16000元;销货款已于5月19日收讫;7月10日,收到 A 公司因产品质量问题而退回的乙产品一批,大地公司以银行存款支付了退货款,并按规定向 A 公司开具了红字增值税专用发票。 (3)报废旧设备一台,该设备原值8000元,已提折旧7000元,发生清理费200元,又得残料变价收入300元,有关款项已通过银行存款结算完毕。 (4)收到委托B公司代销产品的销售清单;该批产品的销售价格为90000元(不含),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向 B 公司支付手续费;地公司已开具了增值税专用发票。 (5)销售产品应交的城市维护建设税为3000元,应交教育费附加为800元。 (6)以银行存款支付发生的管理费用15000元。 要求: (1)根据上述经济业务编制相关会计分录。
⑴销售甲产品一批,价款500000元,增值税税额65000元,成本240000元,产品已发出,并向银行办妥了托收手续。⑵5月10日,以提供现金折扣方式出售给A公司乙产品一批,折扣条件为“2/10,1/20,n/30”;该批产品售价40000元(不含税),成本16000元;销货款已于5月19日收讫;7月10日,A公司因产品质量问题而退回乙产品,收到乙产品后,大地公司以银行存款支付退货款,并按规定向A公司开具了红字增值税专用发票。⑶报废旧设备一台,该设备原值8000元,已提折旧7000元,发生清理费200元,取得残料变价收入300元,有关款项已通过银行存款结算完毕。⑷收到委托B公司代销产品的销售清单;该批产品的销售价格90000元(不含税),成本50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费;大地公司一开具了增值税专用发票。⑸销售产品应交城市维护建设税3000元,教育费附加800元⑹以银行存款支付发生的管理费用15000元要求;⑴根据上述经济业务编制分录⑵编制大地公司结转本年利润的分录⑶假定大地公司不存在纳税调整因素,请计算2019年应交所得税并编制会计分录
银行存款的余额表余额是不是应该等于网银余额,不匹配是为啥
老师,现在还需要发票查验吗?
老师选项d也影响损益为什么后面的答案没有选d
@郭老师,工商年报是不是在6.30号之前完成都没有问题的,不会影响公司的信誉什么的吧
银行存款余额表是不是余额应该等于网银余额
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月12月份。从价1-12月份8500000×0.8×0.012/2=40800 从价12月 8500000/7000×500×0.8×0.012/12/2=242.86 全年40800-242.86=40557.14.对不
老师好,公司账户理财的利息收入如何入账,徐:需要缴纳增值税吗,有没有相应的规定依据,谢谢老师
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记