借,应付职工薪酬32.2万➕12.1万➕8.56万 贷,银行存款,差额部分,计算一下 应交税费2.3万
1.4月1日,通过财政授权支付方式发放职工工资(实发工资)322000元,缴纳职工养老保险121000元,缴纳职工住房公积金85600元,缴纳代扣的个人所得税23000元。做出分录:2.5月3日,临时聘用专家进行专家咨询,应付专家劳务费5000元,其中应代扣个人所得税800元。当日,通过财政授权支付的方式发放专家的劳务费4200元,缴纳代扣的个人所得税800元。做出分录:3.6月5日,采购材料一批,通过财政授权支付方式支付采购价款5700元、运费400元,材料已验收入库;采购专用设备一台,当日通过财政直接支付方式(当年直接支付)支付设备采购款210000元,通过银行转账款支付设备运费1300元。
1.4月1日, 通过财政授权支付方式发放职工工资(实发工资) 322000元缴纳职 工养老保险121000缴纳职工住房公积金85 600元,缴纳代扣的个人所得税23000元。 3.6月5日,采购材料一批,通过财政授权支付方式支付采购价款5700元、运费400元,材料已验收入库;采购专用设备一台,当日通过财政直接支付方式(当年直接支 付)支付设备采购款210 000元,通过银行转账款支付设备运费1 300元。 3.9月25日,通过银行转账方式偿还银行贷款本金300 000元,偿还银行借款利息22000
资料:某事业单位20×4年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪34200元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为41200元(3200+38000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账歉5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为21500元(5000+16500)。
某事业单位为增值税一般纳税人,2022年发生下列经济业务: 写出预算会计和财务会计 1、以现金支付捐赠款5000元。 2、接银行通知:收到同级财政部门拨入- - 笔日常事业活动预算经费78000元。 3、开展一项非独立核算的经营业务活动取得收入80000元,增值税为10400元,款项已经收存银行。 4、购入一批专业业务活动用材料,货款为7200元, 款项通过财政授权支付方式支付,材料已验收入库。5、通过财政直接支付方式购买管理部门用10台计算机款项60000元,货已验收并交付使用。 6、召开专题工作会议,以财政直接支付方式支付款项34500元。 7.计提专业业务活动职工工资239900元。 8、发放专业业务活动职工工资,代扣个人所得税1845元,以财政直接支付方式支付。
1.某行政单位2020年发生如下经济业务:(1)通过财政直接支付采购设备一台,价值20000元,款项已支付,设备已交付使用。(2)为履职发生会议费5000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)为履职人员计提职工薪酬580000元。通过财政直接支付方式向单位职工支付应付薪酬360000元。(4)采购办公用物品一批,实际支付价款6800元,款项以财政授权支付方式支付,物品已验收入库。(5)现金账款核对中发现库存现金短缺50元。经核实,上述现金短缺属无法查明原因,报经批准后予以核销。(6)经批准,无偿调出固定资产一台,调出过程中发生相关费用500元,款项以现金形式支付。(7)向甲地区捐款10000元,定向用于甲地区的灾后重建,款项通过银行存款支付。根据上述业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
借,单位管理费用4200 贷,财政拨款收入3400 应交税费800 借,事业支出3400 贷,财政拨款预算收入3400