你好请把题目完整发一下
某事业单位 20×4 年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬 125 000 元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬 34 200 元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计 118 000 元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税 3 200 元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计 38 000 元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为 41200 元(3 200+38 000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2 500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款 5 000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5 000 元后,补付价款 16 500 元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为 21 500
资料:某事业单位20×4年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪34200元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为41200元(3200+38000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账歉5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为21500元(5000+16500)。
某事业单位2019年发生如下经济业务:(1)分别为单位开展专业业务活动人员、行政及后勤管理人员计提职工薪酬125000元、34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动、行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动、从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,通过财政直接支付方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费共计38000元。(4)在开展业务活动中发生应计入当期业务活动费用的办公费用4300元,应计入当期单位管理费用的办公费用1800元,通过银行存款支付。(5)年末,“事业支出”科
谋事业单位2019年发生如下经济业务:(1)分别为单位开展专业业务活动人员、行政及后勤管理人员计提职工薪酬125000元、34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动、行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付
某事业单位20×4年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬34200元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为41200元(3200+38000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5000元后,补付价款16500元,款项通过财政权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为21500
在建工程转固定资产,有的成本没进来需要暂估,详细分录是怎么样的,图片对吗
减资咋走程序呢哪位老师知道
老师 如果公司收了一笔租金 现金 对方要退租 怎么办呢
小规模纳税人可以按照季度确认收入和成本嘛?还是必须得按月确认收入和成本
你好!我用快账接手其他公司的账来做,需要对方提供什么吗?
请问老师。我是是集团公司下的单位,需要开发票给关联单位,是否可以跨月开具,但是我已在当月申报增值税为无开票金额,这部分关联发票开具是否会有影响吗?
老师,甲会计兼职6个单位会计(4个工作量大,集团40个网银顿复核,)甲会计可以向经理反映忙不急吗?
老师请问酒店住宿餐饮业一般纳税人购进的粮油按票面金额和9%扣除率计算抵扣的进项税额需要转出,报税时要在哪里转出
二联收据,一联是存根,一联是顾客,是无票收入,能一起放在凭证里面吗?还是顾客联要另外保存呢
结算卡和一证通是干什么的
分开两次发了,一次发不完
事业单位会计不熟悉