咨询
Q

2019年4月,果电化王售色电视机,每台不含税销售单价5000元。当月发生如下经济业务: (1)5日,向各大商场销售电视机2000台,对这些大商场在当月20天内付清的2000台电视机购货款均给予了5%的销售折扣。 (2)8日,发货给外省分支机构200台,用于销售,并支付发货运费,取得运费增值税专用发票上注明的运费为5000元。 (3)10日,采取以旧换断方式,从消费者个人手中收购旧型号电视机,销售新型号电视机100台,每台旧型号电视机折价为500元。 (4) 15日,购进生产电视机用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,专、用发票已认证。 (5) 20日,向某福利机构赠送电视机20台。要求:计算当期应納增值税税额。 (1)计算业务(1)的销项税额 (2)计算业务(2)的销项税额以及可以抵扣的进行税额。 (3)计算业务(3)的销项税额、业务(5)的销项税额 (4)业务(4)的进项税额。 (5)计算当月应纳增值税税额。

2020-06-24 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-24 19:55

你好需要计算做好了发给你

头像
快账用户4760 追问 2020-06-24 19:56

好的麻烦老师了

头像
齐红老师 解答 2020-06-24 20:18

(1)计算业务(1)的销项税额 2000*5000*13%

头像
齐红老师 解答 2020-06-24 20:19

2)计算业务(2)的销项税额以及可以抵扣的进行税额。 200*5000*13% 进项税5000*9%

头像
齐红老师 解答 2020-06-24 20:19

(3)计算业务(3)的销项税额、 5000*100*13%

头像
齐红老师 解答 2020-06-24 20:20

业务(5)的销项税额的计算 20*5000*13%

头像
齐红老师 解答 2020-06-24 20:22

(4)业务(4)的进项税额的计算 200*13%

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2020-06-24
您好 销项税额2000*0.5*0.95*0.13%2B200*0.5*0.13%2B100*0.5*0.13%2B20*0.5*0.13=144.3万元 进项税额500*0.09/10000%2B34=34.0045万元 应纳税额144.3-34.0045=110.2955万元
2022-09-16
1借应收账款11300000 贷主营业务收入10000000 应交税费应交增值税销项税1300000
2022-10-06
你好,计算过程是明早发给你
2020-05-14
业务1额的销项税额的计算 5000*2000*13%=130000
2020-06-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×