您好 借:其他应收款 贷:银行存款

以库存现金支付办公室主任预支差旅费900元.分录借:管理费用900贷:库存现金900这样正确吗
【例题•多选题】4月1日,某企业高管出差预借差旅费10000元,以库存现金支付。10日出差归来,报销差旅费9000元,将剩余现金缴回。则下列处理不正确的有()A.借:管理费用10000贷:库存现金10000B.借:其他应收款10000贷:库存现金10000C.借:管理费用9000库存现金10000贷:其他应收款10000D.借:销售费用9000贷:库存现金90001/15
(6)12月16日,以库存现金支付车间主任预借差旅费5,000元。会计分录怎么写
4. 销售经理王某借支差旅费2000元,现金支付。 分录练习 4. 借:其他应收款王某 2000 贷:库存现金 2000 为什么这样理解
8、10日,以银行存款支付未缴消费税5500元。9、11日,厂部采购员张新预支差旅费1000元,以现金付论。10、14日,以银行存款支付办公用品费300元,其中,生产车间负担100元,行政管理部门负担2000元。11、15日,收到红星公司付来前欠账款72000元,存入银行。12、16日,采购员张新出差回来,报销差旅费900元,退回多氽现金100元,结清其预支款,13、17日,以库存现金支付产品广告费1000元。
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
为什么不能写管理费用
因为只是借款 没有实际发生费用
请问老师这个会计分录的对象是同一个吗?我认为借方是李主任,贷方是公司
是的 借方是李主任 贷方是公司
老师,请问会计分录的对象可以是多个吗
是的 会计分录的对象可以是多个