你都是提前开了发票吗 这个是内账的吧
老师,请教个问题,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上
老师,请问一下,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上,就是我做帐是要以实际发货的成本利润来核算还是以订单发生来核算?
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
老师,我做内账,有个客户合同是客户跟厂家签的,我们是代理商,现厂家借我们仓库的货给客户出货,客户收货后厂家把本金和利润转给我们,但是现在进销存里的实际成本比厂家给我们结算的低,所以进销存的毛利比实际毛利要高,我出财务报表的话是以实际利润吧?进销存里是不能更改的,这样就造成利润虚高
老师,你好,请问算一个月的利润,收入:是当月销售出库的发出货的总金额,不管收没收上钱来都要算是本月的实际收入,对吗?费用的话,是算上本月的工资,本月所发生的费用,折旧,土地租赁费1个月的,是这样吗?
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
是的,老师
内账你可以根据你发货的时间确认收入,也可以根据对方确认收货了之后你再确认收入结转成本。
不用提前确认收入。
老师,那当月收到的现金要怎么记账呢?
借库存现金贷预收账款。
老师,那发货呢?
老师,那发货呢?是借预收,贷库存商品吗?
借发出商品贷库存商品。
老师为什么是这样写呢?那我预收账款怎么减
借库存现金贷预收账款,借发出商品贷库存商品,如果确认了收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷发出商品。