你好,会计学堂,想咨询什么问题呢?计算增值税还是消费税

要史:做出以上业务的相关爆务处理,写出2.6月份黄清销售情况如下:(1)销停胚装黄酒100吨,每吨5000元(含增值税)。(2)销修教装黄酒40吨。取得含增值税的价款180000元。(3)作为福利发给职工黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒0n元。销售价格为5000元(不含增值税)。
(1)销停胚装黄酒100吨,每吨5000元(含增值税)。(2)销修教装黄酒40吨。取得含增值税的价款180000元。(3)作为福利发给职工黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒0n元。销售价格为5000元(不含增值税)。
(1)销停胚装黄酒100吨,每吨5000元(含增值税)。(2)销修教装黄酒40吨。取得含增值税的价款180000元。(3)作为福利发给职工黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒0n元。销售价格为5000元(不含增值税)。
7,某进出口公司从国外进口一批气缸容量在250毫升的摩托车经海关审定的关税完税价格为 180000 元,应纳关税21600元,计算应纳消费税税额,并作账务处理。 8,某黄酒厂5月份销售情况如下: (1)销售瓶装黄酒100 吨,每吨 5000元(含增值税),随 黄酒发出不单独计价包装箱1000个,一个月内退回,每个收取押金100元,共收取押金100000 元。 2)销售散装黄酒40 吨,取得含增值税的价款180000元。 3)作为福利发给职工黄酒10 吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒成本为4000元,销售价格为5000元(不含增值税) 试计算该黄酒厂本月应纳消费(详细过程)和账务处理
2.某黄酒厂6月份销售情况如下:(1)销售瓶装黄酒100吨,每吨5000元(含增值税),随黄酒发出不单独计价包装箱1000个,一个月内退回,每个收取押金100元,共收取押金100000元。(2)销售散装黄酒40吨,取得含增值税的价款180000元。作为福利发给职工个人黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒成本为4000,销售价格为50000元(不含增值税)。要求:写出会计分录
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗