计提时,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 上缴时,借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款/现金 月末结转,借:本年利润 贷:所得税费用
老师计提企业所得税并结转所得税费于“本年利润”账户的会计分录怎么写啊
编制结转损益、计提并结转所得税费用 本年利润 提取盈余公积及年终结账的会计分录 并进行本年利润和利润分配的明细账登记
预提所得税,所得税费用得期间损益结转,结转本年利润这三个业务的会计分录怎么写?
涉及的损益类账户的金额结转至“本年利润”账户,并按利润总额计 算所得税费用,所得税税率为25%。分录怎么做?
期终按当期应纳税所得额400000元的25%计算应交所得税并结转到“本年利润”账户。(计提所得税费用分录,结转所得税费用分录)
季度增值税免税收入记录哪个科目
我们房租是付的9.20到12.20的 这种每个月房租做账分摊怎么分啊 月中旬交房租的话
老师您好,我想问一下物业公司税法规定增值税跟企业所得按照什么来确认收入
发票已开,但是企业所得税按照权责发生制确认收入,如何做账
老师好,第72题解析里,划线部分为什么是÷1.1×10%?
付款方式:供应商因付美金及付至国外手续麻烦,提议先将人民币付到我司,待国外收到美金后,我司再退回给供应商人民币,此方式用保证金形式只做一次,需要签什么协议?
老师我们单位人员出去回来把火车票丢失了,能否写个说明和付款记录附上报销呢。
老师,供应商款项未付,发票未开,能暂估成本入账吗
申报个人薪金,这个月没有工资,单位上给他缴纳社保,怎样在系统上申报哈,请老师指教一下。
老师, 8月暂估了工资,分录是借:工程施工-合同成本-直接人工费,贷:应付职工薪酬暂估,8月结转时,借,主营业务成本 贷,工程施工合同成本,那9月我冲减了暂估了分录,做了一样的正数分录,我想问下,8月结转的那个分录要不要冲减