你好 借,生产成本一甲50*300*(1加上13%) 借,生产成本一乙30*300*(1加上13%) 借,管理费用10*300*(1加上13%) 借,销售费用10*300*(1加上13%) 贷,应付职工薪酬100*300*(1加上13%)

老师,现在最新的住宿餐饮,得选商品编码选成生产生活服务吗
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税?我们小规模小微企业,
老师,企业所得税汇算,去年装修费13万,到现在有1万的发票没有收到,纳税调增是哪一行
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,企业所得税汇算清缴,各类基本社会保证性缴款,是指单位的部分对吗
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老师,一个公司,租赁一个房子作为办公地点,需要交什么税
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了
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老师,事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗?